岗位职责:
1、 负责规范财务核算,审计财务报表,审核公司预决算;
2、 完成母子公司合并报表审计、财务收支、内部控制,以及其他专项审计工作;
3、 通过审计发现公司在财务管理、内部控制等方面存在的问题隐患及风险预警;
4、 收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,完成内部审计报告,提出改进建议;
5、 参与公司业务流程或制度改进的风险评估,完成公司其他交办的工作。
任职资格:
1、 会计相关专业大专以上学历,能够熟练操作计算机和财务办公软件;
2、 熟知国家最新《企业会计准则》,系统的掌握审计、财务、税务方面的专业知识;
3、 至少两年以上大中型企业内部审计工作经验,具备扎实的文字功底和较强的分析判断能力;
4、 工作认真细致,原则性强,能独立开展审计项目,有良好的职业道德和沟通协调能力;
5、 具有大型集团、上市公司从业经历或具备中级会计师、CIA、CTA、CPA资格者优先考虑。